部门:审计部
招聘数量:1人
岗位职责:
1、负责部门职责的履行,包括但不限于:组织制定公司内部审计稽核制度、年度审计计划和审计预算并推动实施;
2、做好审计资源管理,负责组织并实施内外部审计项目,保障审计项目开展、确保内部审计工作质量;
3、负责组织开展年度内控评估工作;
4、负责监督落实审计发现的问题;
5、完成领导交办的其他工作。
学历要求:具有国家主管部门认可的硕士研究生及以上学历学位,条件特别优秀的可适当放宽
专业要求:会计、审计、财务、金融、经济、税务、管理等相关专业
工作、任职经历要求:
1、满足国有企业领导人员“二十字”要求,对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为,清正廉洁;
2、符合公司领导人员管理办法规定的任职和从业经历要求;
3、具有10年以上(博士不少于9年)金融机构、咨询机构或中大型知名机构从业经验;
4、具有5年以上中型及以上保险资管、公募基金或证券公司等金融机构审计部门工作经验;
5、品行良好,熟悉国家财务、审计、税务等相关法律法规,掌握审计流程和方法;
6、同等条件下有行业前10公司任职经验者优先。
年龄要求:原则上在45周岁以内